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集團(tuán)公司召開2019年審計工作會議
作者:sanjiang
2019-05-15
5月8日,集團(tuán)公司召開了2019年審計工作會,認(rèn)真總結(jié)了2018年度審計工作,全面安排部署了2019年審計工作。會上,黨委書記、董事長馬榮華同志就如何加強企業(yè)內(nèi)部審計工作,促進(jìn)經(jīng)營管理規(guī)范運行提出了具體要求。一是要強化集團(tuán)公司審計部工作力量,配備審計人員,并抽調(diào)專業(yè)能力強…

5月8日,集團(tuán)公司召開了2019年審計工作會,認(rèn)真總結(jié)了2018年度審計工作,全面安排部署了2019年審計工作。

會上,黨委書記、董事長馬榮華同志就如何加強企業(yè)內(nèi)部審計工作,促進(jìn)經(jīng)營管理規(guī)范運行提出了具體要求。一是要強化集團(tuán)公司審計部工作力量,配備審計人員,并抽調(diào)專業(yè)能力強的人員組建內(nèi)部審計專項檢查小組;二是整合資源,由公司審計部全面負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)各單位的內(nèi)部審計工作;三是對所屬各單位實行全覆蓋和輪回審計,所屬各單位財務(wù)部門要嚴(yán)格履行自身監(jiān)督檢查責(zé)任,做到自律自查自糾,合規(guī)運行。

他指出,從集團(tuán)公司層面到所屬各單位存在規(guī)章制度不健全、不完善,缺乏違規(guī)違章違紀(jì)違法的問責(zé)處理辦法,集團(tuán)公司審計部按照審計法律法規(guī)及內(nèi)部審計準(zhǔn)則等規(guī)定要求,督導(dǎo)各單位建立完善各項內(nèi)控制度,制定問責(zé)追究處理制度,著力解決企業(yè)經(jīng)營管理過程中無章可循、有章不循的問題,力求從制度上、流程上杜絕和防范違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生,從源頭上有效防范風(fēng)險,實現(xiàn)治標(biāo)與治本兼顧,不斷提升內(nèi)部審計工作價值。

省國資委財務(wù)監(jiān)督與評價處霍生杰處長從強化內(nèi)部審計,防范經(jīng)營風(fēng)險,推動企業(yè)健康發(fā)展以及企業(yè)內(nèi)部審計工作整體開展情況、企業(yè)內(nèi)審工作中存在的共性問題等,并結(jié)合其他國有企業(yè)相關(guān)案例分析向大家進(jìn)行了專題授課。